會(huì)計(jì)內(nèi)容稽核制度.doc
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會(huì)計(jì)內(nèi)容稽核制度.doc
《會(huì)計(jì)內(nèi)容稽核制度》講解了會(huì)計(jì)內(nèi)部控制監(jiān)督、提升核算管理水平以及維護(hù)公司資金財(cái)產(chǎn)安全等方面的內(nèi)容。此制度規(guī)定,財(cái)務(wù)部門(mén)需設(shè)會(huì)計(jì)稽核崗,并配專(zhuān)職或兼職稽核人員,且明確規(guī)定出納不兼此項(xiàng)工作。文件強(qiáng)調(diào)稽核人員應(yīng)具備較高的業(yè)務(wù)能力,須熟練掌握國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)制度并恪守職業(yè)道德與法律法規(guī)。此外,《會(huì)計(jì)內(nèi)容稽核制度》明確了稽核人員具體職責(zé):從日常的會(huì)計(jì)賬務(wù)真實(shí)性、合法性檢查到對(duì)重大違規(guī)情況及時(shí)上報(bào)等多方面。它特別提出了對(duì)于會(huì)計(jì)憑證、匯款憑證和記賬憑證的具體審核關(guān)注點(diǎn)如合規(guī)性、真實(shí)性等。在工作中要結(jié)合規(guī)章制度針對(duì)常見(jiàn)問(wèn)題提供改進(jìn)建議并記錄每日工作,以保證會(huì)計(jì)核算水平不斷提高。文件還詳述了稽核工作的四大重點(diǎn)及不同類(lèi)型的憑證審查側(cè)重點(diǎn)。最后就稽核工作的執(zhí)行方式進(jìn)行細(xì)化安排,例如對(duì)于庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券采取抽查或不定期方式檢查,記賬憑證為常規(guī)性審核。
《會(huì)計(jì)內(nèi)容稽核制度》適用于企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理部門(mén)及其他需要開(kāi)展會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)及相關(guān)稽核工作的單位或組織。特別是對(duì)制造業(yè)、零售業(yè)以及其他任何存在復(fù)雜賬目管理需求的企業(yè)來(lái)說(shuō)非常關(guān)鍵。通過(guò)實(shí)施嚴(yán)格的稽核制度確保企業(yè)的賬簿準(zhǔn)確無(wú)誤、符合國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)要求的同時(shí)保障企業(yè)資產(chǎn)安全,幫助企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中保持健康的財(cái)政狀況并且能夠有效規(guī)避因賬目處理不當(dāng)而帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)和法律風(fēng)險(xiǎn)。